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9558 東証グロース(サービス業)

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ジャパニアス

アップデートレポート

(公開日 2025.03.07)

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Japaniace(9558 TSE Growth)

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◆ 事業内容
・ジャパニアスは、IT・通信業界やエレクトロニクス、自動車などの製造業を中心とした顧客向けにエンジニアを派遣するオンサイト型(顧客の拠点に常駐して行う)開発支援及び自社の拠点で受託開発を行う先端エンジニアリング事業を行っている。

◆ 24年11月期決算
・24/11期の売上高は11,211百万円(前期比13.4%増)、営業利益は945百万円(同13.0%増)であった。派遣するエンジニア数の増加に伴い増収が続き、人件費やシステム関連費用が増加したものの営業増益となった。ジャパニアスの期初計画(売上高11,800百万円、営業利益1,020百万円)及び証券リサーチセンター(以下、当センター)の予想(売上高11,747百万円、営業利益1,022百万円)に対しては、育成人材の増加による稼働率の低下が要因で未達となった。

◆ 25年11月期の業績予想
・25/11期の会社計画は売上高12,050百万円(前期比7.5%増)、営業利益1,040百万円(同9.9%増)である。エンジニアのスキルアップによる単価向上や育成した人材の速やかな稼働に注力し、増収増益につなげる考えである。
・当センターでは、24/11期実績を踏まえて期末エンジニア数及び稼働率の想定を引き下げ、25/11期予想を従来予想の売上高14,004百万円、営業利益1,250百万円から、売上高12,339百万円(前期比10.1%増)、営業利益1,050百万円(同11.1%増)に下方修正した。また、26/11期予想についても同様の理由から下方修正した。

◆ 今後の事業戦略
・ジャパニアスは、採用活動を継続してソフトウェア、インフラといった既存領域、CRMやクラウドといった新規領域ともに顧客企業との取引を拡大していく考えである。
・当センターでは、同社が全国の営業拠点を活かし、顧客企業を開拓していくことは可能と考え、26/11期以降も増収増益が続くと予想している。

概要(レポートから抜粋)

◆ 事業内容
・ジャパニアスは、IT・通信業界やエレクトロニクス、自動車などの製造業を中心とした顧客向けにエンジニアを派遣するオンサイト型(顧客の拠点に常駐して行う)開発支援及び自社の拠点で受託開発を行う先端エンジニアリング事業を行っている。

◆ 24年11月期決算
・24/11期の売上高は11,211百万円(前期比13.4%増)、営業利益は945百万円(同13.0%増)であった。派遣するエンジニア数の増加に伴い増収が続き、人件費やシステム関連費用が増加したものの営業増益となった。ジャパニアスの期初計画(売上高11,800百万円、営業利益1,020百万円)及び証券リサーチセンター(以下、当センター)の予想(売上高11,747百万円、営業利益1,022百万円)に対しては、育成人材の増加による稼働率の低下が要因で未達となった。

◆ 25年11月期の業績予想
・25/11期の会社計画は売上高12,050百万円(前期比7.5%増)、営業利益1,040百万円(同9.9%増)である。エンジニアのスキルアップによる単価向上や育成した人材の速やかな稼働に注力し、増収増益につなげる考えである。
・当センターでは、24/11期実績を踏まえて期末エンジニア数及び稼働率の想定を引き下げ、25/11期予想を従来予想の売上高14,004百万円、営業利益1,250百万円から、売上高12,339百万円(前期比10.1%増)、営業利益1,050百万円(同11.1%増)に下方修正した。また、26/11期予想についても同様の理由から下方修正した。

◆ 今後の事業戦略
・ジャパニアスは、採用活動を継続してソフトウェア、インフラといった既存領域、CRMやクラウドといった新規領域ともに顧客企業との取引を拡大していく考えである。
・当センターでは、同社が全国の営業拠点を活かし、顧客企業を開拓していくことは可能と考え、26/11期以降も増収増益が続くと予想している。

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